المؤتمر العام



الدورة الثلاثون

روما، 12-23/11/1999

تصويب على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 المقدم من المدير العام

يرجى إضافة النص الوارد طيا في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001 (1) بعد الجدول الوارد في الفقرة 637 والمعنون :"تقديرات 2000-2001 بحسب مصدر التمويل والوحدة والاقليم (بآلاف الدولارات)":

البرنامج 2-5-9 : ادارة البرنامج

(جميع المبالغ بآلاف الدولارات)

  مكونات البرنامج برنامج عمل الفترة
1998-1999
التغييرات
البرامجية
برنامج عمل الفترة
2000-2001
النسبة من المجموع
%
المكتب الاقليمى
%
2-5-9-1 ادارة المصلحة 4 179 (4 179) 0 0 0
2-5-9-2 ادارة القسم 1 952 (1 952) 0 0 0
2-5-9-3 المكاتب الاقليمية والمكاتب الاقليمية الفرعية 1 433 (1 433) 0 0 0
2-5-9-S1 ادارة المصلحة 0 3 787 3 787 52 0
2-5-9-S2 ادارة القسم 0 1 896 1 896 26 0
2-5-9-S3 المكاتب الاقليمية والمكاتب الاقليمية الفرعية 0 1 573 1 573 22 99
المجموع (النمو الصفرى الحقيقى) 7 564 (308) 7 256 100 21
ارتفاع التكاليف (النمو الصفرى الحقيقى) 4
المجموع (النمو الصفرى الحقيقى- بعد اعادة حسابه) 7 260 
التغييرات البرامجية ( النمو الصفرى الاسمى) (183)
المجموع (النمو الصفرى الاسمى) 7 077

637 ألف - يغطى هذا البرنامج المكتب المباشر للمدير العام المساعد (مصلحة البيئة المستدامة) ومكاتب مديرى الأقسام فى مصلحة التنمية المستدامة, وتلك الحصة من تكاليف ادارة المكاتب الإقليمية التى تتعلق بالبرنامج الرئيسى 2-5. ويرجع الانخفاض الى إعادة هيكلة وحدات الدعم الادارى.