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4. AMELIORATION DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES STATISTIQUES NATIONALES

Vis à vis des points faibles et des points forts énumérés ci-dessus, un appui à l'organisation et à la mise en place d'une cellule de statistiques forestières et d'information sur le marché s’avère nécessaire pour fournir des éléments pertinents afin d’améliorer le système national de collecte et de traitement des statistiques forestières.

Cette proposition vise le renforcement des capacités institutionnelles de l'administration forestière togolaise. Ce renforcement passe par un appui technique, matériel et financier à l'organisation et à la mise en place d'une cellule opérationnelle de statistiques forestières d'information économique et d'information sur le marché de bois. Il prévoit :

 

4.1. Résultats ou produits

La création et l'équipement en logistique d'une cellule ;

L'élaboration d'une base de données actualisée et informatisée sur les forêts et le commerce de bois ;

La mise en place d'un réseau national de collecte et d'échange d'information.

 

4.2. Activités

Les activités par produits sont :

Produit 1 : Une cellule est créée et équipée

Aménager les locaux

Acquérir les équipements

Affecter le personnel

Produit 2 : Une base de données actualisée et informatisée existe

2.1 Recenser les données existantes

2.2 Mener une enquête additionnelle pour l'évaluation de la ressource

Constituer une base de données

Publier un annuaire statistique

Evaluer les résultats

Produit 3 : Un réseau local de collecteurs est opérationnel

3.1 Animer un séminaire national de sensibilisation et de formation des membres du réseau

3.2 Suivre et coordonner l'activité du réseau

3.3 Suivre et évaluer le projet

4.3. Durée

La durée du projet sera de 36 mois.

4.4. Cadre institutionnel

Les arrangements institutionnels pour l'exécution et le fonctionnement du projet peuvent s'intégrer dans les structures opérant actuellement dans le pays. Ainsi le PAFN sous tutelle du Ministère de l'Environnement et de la Protection Forestière est l'Agence d'exécution et le Coordonnateur National du PAFN est le chef du Projet. Le PAFN assure actuellement la coordination avec tous les services forestiers. Pour l'exécution du projet, il sera créé au sein du PAFN une cellule "STAFOR" basée à Lomé avec un réseau de représentants collecteurs dans presque toutes les préfectures du pays soit une trentaine de points de collecte. Ce réseau sera issu de toutes les institutions concernées par le projet notamment les services de l'administration forestière et de l'Environnement, la DSID, la douane, le port autonome, la statistique générale, etc.… Le chef du projet assure la supervision du projet et est responsable vis-à-vis de la FAO. Il est responsable de la programmation des activités et assure la liaison avec les directeurs des différents services et institutions impliquées.

Il conçoit avec l'appui du consultant international (au démarrage du projet) les supports de l'information statistique (fiches de collecte, base de données) et les programmes d'activités, la définition des agrégats de produits, les normes, le coefficient de conversions au niveau national, le développement d'enquêtes régulières, la nature, le format des publications, etc.…

Le Comptable dirige l'administration du projet. Il est responsable du personnel, de l'utilisation du matériel et des équipements.

Pour ce qui concerne le fonctionnement et les entretiens futurs l'agence d'exécution du projet prendra les dispositions nécessaires en vue de la continuité des travaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Plan de travail

Produits et activités

Responsable

N1

N2

N3




Produit 1

1.1. Aménager les locaux

1.2. Acquérir les équipements

1.3. Affecter le personnel

CP, C

CP, C

CP, AC

 

 

 













Produit 2

2.1. Recenser les données existantes

Analyser diagnostique de la situation

Identification des types d'informations nécessaires

Identification des producteurs et des acheteurs

2.2. Mener une enquête additionnelle

2.3. Constituer une base de données informatisées

Paramétrage de la base de donnés

Traitements statistiques

Analyse et synthèse

2.4. Publications

Annuaire statistique

Réponses aux questionnaires nationaux et internationaux

Autres documents

2.5. Evaluation des résultats

CP, CI, AC

 

 

 

 

 

 

 

CP, AC

 

 

CP, AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



















Produit 3

Animer un séminaire national

Sensibilisation

Formation des collecteurs

Mise en place du réseau

Suivre et coordonner l'activité du réseau

3.3. Suivre et évaluer le projet

 

CP, CI, AC

 

 

CP

CP, CI

                       

4.6. Budget du projet

Le budget annuel du projet par source de financement se présente comme suit :

4.6.1. A chercher (181 040 $ US)

Ligne budgétaire

Budget en 1000 FCFA

Total

Année

1

2

3

Personnel

Personnel du projet (indemnité de fonction, déplacement, logement)

Chef du projet

Assistant au Chef du projet

Représentants régionaux

Représentants préfectoraux

Consultant international

Personnel administratif (salaire)

Comptable

Secrétaire

Chauffeur-coursier

Séminaire et Formation

Voyage et mission

Equipements

Véhicules

Pick-up

Moto

Bureau

PC-bureau + onduleur (2)

PC-notebook

Imprimante (2)

Photocopieur

meubles

Consommable

Carburant/lubrifiant

Pièces détachées et réparations/véhicules

Fournitures de bureaux

Téléphone, e.mail et fax

Total partiel

Imprévus et divers

TOTAL

 

 

23670

5400

3240

2160

1620

11250

16200

9000

4320

2880

6000

7500

 

19000

15000

4000

12650

4400

2400

2000

2400

1450

18450

5400

9000

2250

1800

103450

5174

108624

 

 

7890

1800

1080

720

540

11250

5400

3000

1440

960

6000

2500

 

19000

15000

4000

12650

4400

2400

2000

2400

1450

6150

1800

3000

750

600

59550

2978

62528

 

 

7890

1800

1080

720

540

 

5400

3000

1440

960

 

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6150

1800

3000

750

600

21950

1098

23048

 

 

7890

1800

1080

720

540

 

5400

3000

1440

9 60

 

 

2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6150

1800

3000

750

600

21950

1098

23048

4.6.2. Gouvernement togolais

 

Ligne budgétaire

Budget en 1000 FCFA

Total

Année

1

2

3

Personnel du projet (salaire)

Chef du projet

Assistant chef du projet

Représentant régionaux

Représentants préfectoraux

 

Bâtiment administratif

Eaux et électricité

Total

210600

9000

7200

32400

162000

 

3420

6201

220221

70200

3000

2400

10800

54000

 

1140

540

73407

70200

3000

2400

10800

54000

 

1140

540

73407

70200

3000

2400

10800

54000

 

1140

540

73402

 

 

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